来源:武强县纪委监委 发布时间:2021-09-06 16:40:27 阅读量:905
武强县纪律检查委员会决算分析报告
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。负责全县党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;支持配合巡视工作;负责全县监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况;负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。
2.机构情况。下设14个科室,即办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。
3.人员情况。2020年末实有人数87人,退休人员27人。
(二)当年取得的主要成效
1、聚焦监督首责,坚持精准有效,确保决策部署落地落实。坚守监督第一职责,做到各级重大决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里。强化疫情防控监督。坚决贯彻党中央决策部署和省市县委工作要求,统筹疫情防控和经济社会发展监督,制定《深入推进“六保”任务落实专项监督方案》《复工复产企业和复课学校疫情防控工作监督检查方案》,协助县委督促各级各部门凝心聚力推动各项政策落实落地。在具体监督中,对防控责任重在督促落实、对发现的问题重在督促整改、对基层干部重在理解帮助。推进政治监督。制定《关于推进2020年度政治监督具体化常态化的意见》,聚焦贯彻新发展理念、推动高质量发展、打好三大攻坚战,紧盯全县民生实事、重点任务等落实情况,细化为88项工作任务,跟进监督、精准监督、全程监督,确保令行禁止政令畅通。聚力联动监督。制定《贯彻落实省纪委监委视频会议精神工作方案》,紧紧围绕中央纪委国家监委专项治理和省市委专项部署,县乡两级党委、纪委同向发力,“6+1”重点领域清理规范等专项治理取得了积极成效,纳入台账的434个问题,督促完成整改433个,持续整改的1个完成年度任务。
2、聚焦巡察监督,坚持严深细实,充分发挥巡察“利剑”作用。规划工作蓝图。制定《关于进一步推进新时代巡察工作高质量发展的实施意见》,明确巡察高质量发展方向。组建巡察人才库。制定《关于建立县委巡察组组长库、副组长库和巡察干部人才库的工作方案》,调整充实组长库干部36名,人才库干部72名,夯实巡察工作力量。完善工作制度。修订完善《巡察干部工作纪律》《巡察工作问题底稿制度》等9项制度,巡察工作规范化水平显著提升。同时,起草《巡察工作评价办法(试行)》,树立以发现问题为生命线,以推动解决问题作为落脚点的鲜明导向。推进巡察全覆盖。十届武强县委先后开展常规巡察八轮次,共巡察乡镇(区)和县直党组织51个,全覆盖任务完成87.93%;巡察村级党组织187个,全覆盖任务完成78.57%。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2020年初收入预算安排10827311.81元,比2019年初预算安排10412426.08元,增加了414885.73元。2020年支出预算10827311.81元,比2019年的10412426.08元,增加了414885.73元。2020年收入预算调整数10827311.81元,支出调整决算数是10827311.81元。
(二)收入支出预算执行情况。
2020年收入决算数是10827311.81元,比2019年决算数10412426.08元,增加了414885.73元,增幅3.98%。2020年支出决算数是10827311.81元,比2019年支出决算数10412426.08元,增加了414885.73元,增幅3.98%。主要原因是项目支出增加。
1.收入支出与预算对比分析。
2020年初收入预算10827311.81元,决算是10827311.81元,均为财政拨款收入。当年支出预算数是10827311.81元,其中基本支出7870565.15元,项目支出2956746.66元;决算数10827311.81元,其中基本支出7870565.15元,项目支出2956746.66元。
2.收入支出结构分析。
2020年决算总收入10827311.81元,均为财政拨款收入,占总收入的100%。年末决算数10827311.81元,其中基本支出7870565.15元(其中人员经费7070815.97元,日常公用经费799749.18元),占总支出的72.69%,项目支出2956746.66元,占总支出的27.31%。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:三公经费支出798961.37元,总数比上年增加189788.63元,其中公车运行维护费241061.37元,比年初预算降低58938.63元,比上年决算增加91067.07元。公务接待费20000元,比上年决算数增加112元。增加原因是购置了3辆公务用车。
(2)会议费支出情况:会议费400000元,比上年增加100823元,是因为2020年会议增多。
(3)培训费支出情况:培训费200000元,比上年增加103002元,是由于2020年培训增加。
4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况。
2020年财政拨款收入10827311.81元,其中基本支出的收入7870565.15元,项目支出的收入2956746.66元。2020年财政拨款总支出10827311.81元,其中基本支出7870565.15元(其中人员经费7070815.97元,日常公用经费799749.18元),项目支出2956746.66元。
(三)年末结转和结余情况。
2020年末财政拨款结转结余0元。
(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
2020年在预算执行中不太到位,项目资金未及时使用,下年度要及时实施,发挥应有的作用。
三、资产负债情况分析
2020年末单位资产总额3289398.94元,与上年2436198.44元比增加了853200.5元,增幅35.02%。主要是增加办公设备购置。单位没有负债。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)我单位财务管理比较规范,认真落实年初各项预算,严格控制总量,压缩支出。年末积极配合财政部门,组织决算情况的编报、审核工作。
(二)我单位认真执行财政决算公开规定,在规定时间内完成决算公开,让财务情况接受外界监督。
(三)建议部门决算数据分析越来越完善,对今后的决算起到指导规范作用。
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